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招标公告 广西壮族自治区

公告内容

玉林市妇幼保健院2****5年单位预算公开说明

[ 更新时间:2****5/3/2**$3 1**$3:3**$3:5**$3阅读:3**$3次 ]

玉林市妇幼保健院
2****5年单位预算公开说明

目 录

第一部分:单位概况

第二部分:玉林市妇幼保健院2****5年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:玉林市妇幼保健院2****5年单位预算公开报表







第一部分:单位概况
一、单位主要职能
玉林市妇幼保健院是国家三级甲等妇幼保健院,医院创建于1****8年,是一家集医疗、保健、教学为一体的妇幼保健院,主要担负着玉林地区及周边各地妇女儿童的临床诊疗、保健预防、健康教育等任务,同时也承担了基层妇幼健康业务指导、人员培训、妇幼卫生信息收集等公共卫生职能。1****4年成为全市首家“爱婴医院”;2****9年成立了玉林市妇女儿童医院;同年成为玉林市首家三级甲等妇幼保健院;2****9年,医院顺利通过三级甲等妇幼保健院等级复评审。是广西医科大学教学医院和右江民族医学院教学医院。医院位于玉林市清宁路2***0号,医疗业务用房的建筑面积4注册后查看0平方米,行政办公用房建筑面积为3****1平方米,医院占地面积约2***0亩的新院区正在建设中。
我院是玉林市唯一一家具有产前诊断资质的医疗机构,玉林市产前筛查定点医疗机构、玉林市产科急救中心、玉林市危重孕产妇救治中心、玉林市危重新生儿救治中心、新生儿疾病筛查中心、地中海贫血产前诊断中心、先天性结构畸形救助项目定点医疗机构等均挂靠在我院,同时我院还获得自治区卫生健康委员会批准开展人类辅助生殖技术和自治区司法厅批准开展的亲权鉴定技术。玉林市不孕不育临床医学研究中心和玉林市儿童孤独症临床医学研究中心成为玉林市第一批临床医学研究中心。产科、生殖医学科分别成为广西医疗卫生重点(培育)学科、第一批玉林市妇幼健康服务市级重点学科。获得胚胎植入前遗传学诊断技术正式运行资质,顺利通过了国家药物临床试验机构评审。儿科获得2****4年度玉林市临床重点专科建设项目,外科(普通外科)获得重点专科培育项目。儿童保健科成为玉林市儿童青少年肥胖中医药干预试点单位。医院拥有先进的医疗装备和强大的专家队伍以及全新的服务理念、温馨的就医环境,极大地提高了综合服务水平和质量,最大限度地保障了“儿童优先,母亲安全”。
二、机构设置情况
医院成立有三大业务部,即孕产保健部、儿童保健部、妇女保健与计划生育技术服务部。开设有产科、妇科、新生儿科、儿科、外科、麻醉科、生殖医学中心、乳腺疾病专科门诊、复发性流产专科门诊、妇科门诊、儿科门诊、感染性疾病门诊、急诊医学科、眼耳鼻喉科、口腔科、内科和中西医结合门诊、中医妇产科及发热门诊等临床科室,优生遗传科、儿童保健科及妇女保健科等保健科室,遗传实验室、超声医学科、检验科、放射影像科、病理科等辅助科室。
截至2****4年1**$3月3**$3日,我单位编制人数8**$3人,较上年度增加0人,年末实有人数7**$3人,较上年度减少4人。
第二部分:玉林市妇幼保健院2****5年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入2**$3,0***2.9**$3万元,总支出2**$3,0***2.9**$3万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少1注册后查看0.3**$3万元,降低3**$3.7**$3%,主要原因是业务收入减少。总支出较上年减少1注册后查看0.3**$3万元,降低3**$3.7**$3%,主要原因是根据业务安排减少项目支出。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入2**$3,0***2.9**$3万元,较上年减少1注册后查看0.3**$3万元,降低3**$3.7**$3%,主要原因是业务收入减少。单位收入主要包括:
(一)一般公共预算收入2,1***8.9**$3万元,较上年增加9***5.6**$3万元,增长7**$3.4**$3%,主要原因是上级补助收入较去年增加9***3.9**$3万元。
(二)政府性基金预算收入0万元,与去年持平。
(三)国有资本经营预算收入0万元,与去年持平。
(四)财政专户管理资金收入0万元,与去年持平。
(五)单位收入2**$3,9***4.0**$3万元,同比减少1注册后查看6.0**$3万元,降低4**$3.8**$3%,主要原因是业务收入有所减少。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出2**$3,0***2.9**$3万元,上年减少1注册后查看0.3**$3万元,降低3**$3.7**$3%,主要原因是根据业务安排减少项目支出。单位支出主要包括:
(一)基本支出预算9***7.2**$3万元,同比减少1**$3.2**$3万元,降低1.8**$3%,主要原因是事业单位离退休经费减少5**$3.5**$3万元,妇幼保健机构经费增加3**$3.9**$3万元等。
(二)项目支出预算2**$3,1***5.6**$3万元,同比减少1注册后查看2.0**$3万元,降低3**$3.5**$3%,主要原因是根据业务安排减少项目支出。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2****5年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2****5年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2****5年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径与2****4年持平,具体如下:
(一)因公出国(境)费2****5年预算安排0万元,与去年持平。
(二)公务用车购置及运行费2****5年预算安排0万元,与去年持平,其中:
公务用车购置费2****5年预算安排0万元,与去年持平;
公务用车运行维护费2****5年预算安排0万元,与去年持平。
(三)公务接待费2****5年预算安排0万元,与去年持平。七、机关运行经费安排情况说明
我单位事业单位运行经费主要包括为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2****5年事业单位运行经费财政拨款预算9***7.2**$3万元,同比减少1**$3.2**$3万元,降低1.8**$3%。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2****5年政府采购预算总金额2注册后查看5.4**$3万元。其中:货物类采购2注册后查看5.4**$3万元、工程类采购0万元、服务类采购5**$3万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2****4年1**$3月3**$3日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是办公用车;单位价值5**$3万元以上通用设备7台(套),1***0万元以上专用设备9台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2****5年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目1**$3个,预算资金2**$3,1***5.6**$3万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称预算数(单位:万元)绩效目标
中央财政基本公共卫生服务项目补助资金4***0.8**$31.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:玉林市妇幼保健院2****5年预算公开报表(详见附件)



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