公告内容
淮南市交通工程质量监督站2025年
单位预算
2025年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年单位预算表
1.淮南市交通工程质量监督站2025年收支总表
2.淮南市交通工程质量监督站2025年收入总表
3.淮南市交通工程质量监督站2025年支出总表
4.淮南市交通工程质量监督站2025年财政拨款收支总表
5.淮南市交通工程质量监督站2025年一般公共预算支出表
6.淮南市交通工程质量监督站2025年一般公共预算基本支出表
7.淮南市交通工程质量监督站2025年政府性基金预算支出表
8.淮南市交通工程质量监督站2025年国有资本经营预算支出表
9.淮南市交通工程质量监督站2025年项目支出表
10.淮南市交通工程质量监督站2025年政府采购支出表
11.淮南市交通工程质量监督站2025年政府购买服务支出表
第三部分 2025年单位预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家和安徽省颁发的有关公路、水运工程质量监督工作的法律、法规、规定、标准和规范等。
(二)按照统一领导、分级管理的原则,列入市交通建设计划二级及以上国省干线公路,独立大、中型以上桥梁的新、改(扩)建工程和投资额1000万元以上的改善工程、养护大修工程项目的监督管理。
(三)列入市交通建设计划的3000吨级以下港口工程、III级以下航道工程、1000吨级以下通航建筑物的新建、改建、扩建和大修工程的监督管理。
(四)负责对工程试验检测市场实施动态管理,对监督项目的工程监理、试验检测单位及其人员进行信用评价。
(五)负责淮南市公路工程建设质量鉴定工作,参与监督项目的交(竣)工验收。
(六)组织工程质量事故的调查取证,协助市交通运输局处理工程质量事故。
(七)负责淮南市交通建设工程造价信息采集上报和定额编制管理。
(八)指导县、市(区)交通质监机构开展行业管理工作。
二、单位预算构成
淮南市交通工程质量监督站2025年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。
三、2025年度主要工作任务
(一)严格落实对新开工项目从办理质量监督申请至工程交(竣)工验收的监督管理。
(二)持续打造“平安百年品质工程”。
(三)开展“平安工地”创建。
(四)强化环保监督管理。
(五)细化省对市质量工作考核指标。
(六)继续做好12328(监督服务中心)工作。
第二部分2025年单位预算表
单位公开表1
淮南市交通工程质量监督站2025年收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 188.0 | 一、一般公共服务支出 | ||
其中:中央转移支付收入 | 二、外交支出 | |||
三、国防支出 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | |||
其中:中央转移支付收入 | 五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | ||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
其中:中央转移支付收入 | 八、社会保障和就业支出 | 27.2 | ||
九、卫生健康支出 | 5.1 | |||
四、财政专户管理资金收入 | 十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | ||||
五、单位资金收入 | 十二、农林水支出 | |||
其中:事业收入 | 十三、交通运输支出 | 137.4 | ||
事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | |||
附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | |||
其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 18.2 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十二、预备费 | ||||
二十三、其他支出 | ||||
二十四、转移性支出 | ||||
二十五、债务还本支出 | ||||
二十六、债务付息支出 | ||||
二十七、债务发行费用支出 | ||||
本 年 收 入 小 计 | 188.0 | 本 年 支 出 小 计 | 188.0 | |
上年结转数 | 结转下年 | |||
一般公共预算 | 一般公共预算 | |||
政府性基金预算 | 政府性基金预算 | |||
国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | |||
财政专户管理资金 | 财政专户管理资金 | |||
单位资金 | 单位资金 | |||
收 入 总 计 | 188.0 | 支 出 总 计 | 188.0 |
单位公开表2
淮南市交通工程质量监督站2025年收入总表
单位:万元
部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业 收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |||||||||||||
淮南市交通运输局 | 188.0 | 188.0 | 188.0 | |||||||||||||||
淮南市交通工程质量监督站 | 188.0 | 188.0 | 188.0 |
单位公开表3 | |||||||
淮南市交通工程质量监督站2025年支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
208 | 社会保障和就业支出 | 27.2 | 27.2 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.2 | 27.2 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.0 | 3.0 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.1 | 16.1 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.1 | 8.1 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 5.1 | 5.1 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.1 | 5.1 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.1 | 5.1 | ||||
214 | 交通运输支出 | 137.4 | 111.1 | 26.4 | |||
21401 | 公路水路运输 | 137.4 | 111.1 | 26.4 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 137.4 | 111.1 | 26.4 | |||
221 | 住房保障支出 | 18.2 | 18.2 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 18.2 | 18.2 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 12.1 | 12.1 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 6.1 | 6.1 | ||||
合计 | 188.0 | 161.6 | 26.4 |
单位公开表4 | ||||
淮南市交通工程质量监督站2025年财政拨款收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、本年收入 | 188.0 | 一、本年支出 | 188.0 | |
(一)一般公共预算拨款 | 188.0 | (一)一般公共服务支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | |||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | |||
(四)公共安全支出 | ||||
二、上年结转 | (五)教育支出 | |||
(一)一般公共预算拨款 | (六)科学技术支出 | |||
(二)政府性基金预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | |||
(三)国有资本经营预算拨款 | (八)社会保障和就业支出 | 27.2 | ||
(九)卫生健康支出 | 5.1 | |||
(十)节能环保支出 | ||||
(十一)城乡社区支出 | ||||
(十二)农林水支出 | ||||
(十三)交通运输支出 | 137.4 | |||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | ||||
(十五)商业服务业等支出 | ||||
(十六)金融支出 | ||||
(十七)援助其他地区支出 | ||||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | ||||
(十九)住房保障支出 | 18.2 | |||
(二十)粮油物资储备支出 | ||||
(二十一)灾害防治及应急管理支出 | ||||
(二十二)预备费 | ||||
(二十三)其他支出 | ||||
(二十四)转移性支出 | ||||
(二十五)债务还本支出 | ||||
(二十六)债务付息支出 | ||||
(二十七)债务发行费用支出 | ||||
二、年终结转结余 | ||||
(一)一般公共预算结转结余 | ||||
(二)政府性基金预算结转结余 | ||||
(三)国有资本经营预算结转结余 | ||||
收 入 总 计 | 188.0 | 支 出 总 计 | 188.0 |
单位公开表5 | ||||||
淮南市交通工程质量监督站2025年一般公共预算支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 0.0 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 0.0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | ||
214 | 交通运输支出 | 137.4 | 111.1 | 101.3 | 9.8 | 26.4 |
21401 | 公路水路运输 | 137.4 | 111.1 | 101.3 | 9.8 | 26.4 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 137.4 | 111.1 | 101.3 | 9.8 | 26.4 |
221 | 住房保障支出 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | ||
22102 | 住房改革支出 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | ||
2210202 | 提租补贴 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | ||
合计 | 188.0 | 161.6 | 151.9 | 9.8 | 26.4 |
单位公开表6 | ||||
淮南市交通工程质量监督站2025年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 148.4 | 148.4 | |
30101 | 基本工资 | 46.8 | 46.8 | |
30102 | 津贴补贴 | 5.8 | 5.8 | |
30103 | 奖金 | 26.3 | 26.3 | |
30107 | 绩效工资 | 27.6 | 27.6 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.1 | 16.1 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.1 | 8.1 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.1 | 5.1 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.5 | 0.5 | |
30113 | 住房公积金 | 12.1 | 12.1 | |
302 | 商品和服务支出 | 9.8 | 9.8 | |
30216 | 培训费 | 1.1 | 1.1 | |
30217 | 公务接待费 | 0.1 | 0.1 | |
30228 | 工会经费 | 5.9 | 5.9 | |
30229 | 福利费 | 2.1 | 2.1 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.5 | 0.5 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.4 | 3.4 | |
30302 | 退休费 | 0.5 | 0.5 | |
30309 | 奖励金 | 0.0 | 0.0 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.9 | 2.9 | |
合计 | 161.6 | 151.9 | 9.8 |
单位公开表7
淮南市交通工程质量监督站2025年政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 |
注:淮南市交通工程质量监督站没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
单位公开表8
淮南市交通工程质量监督站2025年国有资本经营预算支出表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 国有资本经营预算拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | ||||||||
注:淮南市交通工程质量监督站没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 |
单位公开表9
淮南市交通工程质量监督站2025年项目支出表
单位:万元
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位 资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
特定目标类 | 全市公路、水运监督项目日常巡查、抽查、检测费用 | 淮南市交通工程质量监督站 | 26.4 | 26.4 | |||||||
合 计 | 26.4 | 26.4 |
单位公开表10
淮南市交通工程质量监督站2025年政府采购支出表 单位:万元 | |||||||
项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 |
注:淮南市交通工程质量监督站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。
单位公开表11
淮南市交通工程质量监督站2025年政府购买服务支出表 单位:万元 | |||||||
项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 | |
合计 |
注:淮南市交通工程质量监督站没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则,淮南市交通工程质量监督站所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市交通工程质量监督站2025年收支总预算188.0万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
淮南市交通工程质量监督站2025年收入预算188.0万元,其中,本年收入188.0万元。
本年收入188.0万元,全部是一般公共预算拨款收入,比2024年预算增加4.4万元,增长2.4%,增长原因主要是部分人员岗位变动。
三、关于2025年支出总表的说明
淮南市交通工程质量监督站2025年支出预算188.0万元,比2024年预算增加4.4万元,增长2.4%,增长原因主要是部分人员岗位变动。其中,基本支出161.6万元,占86.0%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务保障人员基本支出;项目支出26.4万元,占14.0%,主要用于在建项目的监督、巡检、信用评价和12328日常办公经费。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
淮南市交通工程质量监督站2025年财政拨款收支预算188.0万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出27.2万元,占14.5%;卫生健康支出5.1万元,占2.7%;交通运输支出137.4万元,占73.1%;住房保障支出18.2万元,占9.7%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市交通工程质量监督站2025年一般公共预算支出188.0万元,比2024年预算增加4.4万元,增长2.4%,主要原因是部分人员岗位变动。
(二)一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出27.2万元,占14.5%;卫生健康支出5.1万元,占2.7%;交通运输支出137.4万元,占73.1%;住房保障支出18.2万元,占9.7%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算16.1万元,比2024年预算增加0.4万元,增长2.5%,增长原因主要是养老基数调整。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算3.0万元,比2024年预算增加2.9万元,增长原因主要是退休人员退休费部分。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算8.1万元,比2024年预算增加0.3万元,增长3.8%,增长原因主要是养老基数调整。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算5.1万,比2024年预算增加0.1万,增长2.0%,增长原因主要是医保基数调整。
5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2025年预算137.4万元,比2024年预算减少0.1万元,下降0.1%,下降原因主要是退休人员补贴支出功能科目调整。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算12.1万元,比2024年预算增加0.3万元,增长2.5%,增长原因主要是公积金基数调整。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算6.1万元,比2024年预算增加0.4万元,增长7.0%,增长原因主要是部分人员岗位变动。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市交通工程质量监督站2025年一般公共预算基本支出161.6万元,其中,人员经费151.9万元,公用经费9.8万元。
(一)人员经费151.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
(二)公用经费9.8万元,主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
淮南市交通工程质量监督站2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市交通工程质量监督站2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
淮南市交通工程质量监督站2025年预算共安排项目支出26.4万元,与2024年预算持平。主要包括:本年财政拨款安排26.4万元(其中,一般公共预算拨款安排26.4万元),财政拨款上年结转安排0万元,财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
淮南市交通工程质量监督站2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
淮南市交通工程质量监督站2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
“全市公路、水运监督项目日常巡查、抽查、检测费用”项目。
(1)项目概述。对全市重点公路、水运进行质量巡查和日常监督。12328信息维护和调度。
(2)立项依据。交通运输部《公路水运工程质量监督管理规定》、《交通运输部关于改进提升交通运输服务的若干指导意见》(交运发【2013】514号)和《交通运输部关于印发交通运输服务监督电话“12328”实施方案的通知》(交运发【2014】29号)、《安徽省公路水运工程质量监督管理实施细则》(皖交建【2021】198号)。
(3)实施主体。淮南市交通工程质量监督站
(4)起止时间。2025年1月至2025年12月
(5)项目内容。对全市重点公路、水运进行质量巡查和日常监督。对全市范围内的农村公路及危桥改造项目进行质量抽查和质量巡查。对全市治超信息平台运行维护和指挥调度;公路重要路段通信能力;“两客一危”、城市公交,海事水上安全,交通运输应急救援的信息处理等,进行信息报送和信息分配。
(6)年度预算安排。26.4万元
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 | ||||||
(2025年度) | ||||||
项目名称 | 全市公路、水运监督项目日常巡查、抽查、检测费用 | |||||
主管部门 及代码 | 【086】淮南市交通运输局 | 实施单位 | 淮南市交通工程质量监督站 | |||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 26.4 | ||||
其中:财政拨款 | 26.4 | |||||
上年结转 | ||||||
其他资金 | ||||||
年度 | 目标1:开展国省道干线、水运码头、农村公路质量巡查、抽检,参加以上交(竣)工验收。 | |||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 项目经费按每项工作的具体实施情况安排资金 | ≤26.4万元 | |||
质量指标 | 使用范围符合国家文件及政策规定,经费开支手续齐全完备 | 符合规定齐全完备 | ||||
时效指标 | 完成2025年相关业务工作 | 1年 | ||||
成本指标 | 控制在年度预算金额范围内 | ≤26.4万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 防范控制风险,提高工作绩效,促进交通事业发展,推动全市经济腾飞 | 提高单位工作效率争取产生更大经济效益 | |||
社会效益指标 | 维持企业及社会稳定,提高管理效能 | 提高单位工作效率和管理水平 | ||||
生态效益指标 | 推进滨河城市生态文明建设 | 绿色环保 | ||||
可持续影响指标 | 维护稳定机制健全、制度落实 | 长效推动 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |
(二)机关运行经费。
淮南市交通工程质量监督站为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2025年无机关运行经费财政拨款预算。
(三)政府采购情况。
淮南市交通工程质量监督站2025年无政府采购预算。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,淮南市交通工程质量监督站共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2025年淮南市交通工程质量监督站安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2025年,淮南市交通工程质量监督站1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款26.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。