公告内容
二、 *履约供应商名称: 长沙市望城区笔笔办公用品批发部
三、 *采购项目编号: 2***1注册后查看0注册后查看2注册后查看6
四、 *合同编号: 5注册后查看8
六、 *验收日期: 2****5年6月2**$3日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 齐心 B2****6 美工刀 2 5.0 齐心/Comix\B2****6 验收通过 2 得力 PE1***2 A4垫板 3**$3 6**$3.0 得力/deli\PE1***2 验收通过 3 齐心 B2****3 橡皮 3**$3 3**$3.0 齐心/Comix\B2****3 验收通过 4 齐心 WHMP2***9-2**$3 彩铅笔 5 7**$3.5 齐心/Comix\WHMP2***9-2**$3 验收通过 5 金万年 G-2****5 2B答题铅笔 3**$3 7**$3.0 金万年\G-2****5 验收通过 6 得力 S9***5 铅笔 2 1**$3.0 得力/deli\S9***5 验收通过 7 医乐嘉 艾条/驱蚊草 1***0 5***0.0 医乐嘉\艾条 验收通过 8 晨光 APMT3****5 马克笔/APMT3****8 2**$3色丙烯马克笔 5 1***5.0 晨光/M&G\APMT3****5 验收通过 9 齐心 B2****6 剪刀 1**$3 5**$3.0 齐心/Comix\B2****6 验收通过 1**$3 航天 六角粉笔 粉笔 1**$3 5***0.0 航天\六角粉笔 验收通过 1**$3 齐心 L1***5 垃圾袋 1***0 6***0.0 齐心/Comix\L1***5 验收通过 1**$3 依朴 扫把 硬毛杆塑料扫把 5**$3 2***0.0 依朴\扫把 验收通过 1**$3 金万年 G-1****9 中性笔/1****3 1***0 2***0.0 金万年\G-1****9 验收通过 1**$3 得力 LQ5***7 8**$3*1***0垃圾袋 5**$3 8***0.0 得力/deli\LQ5***7 验收通过 1**$3 齐心 JT4****6 胶带/胶纸/胶条 大透明胶 1**$3 6**$3.0 齐心/Comix\JT4****6 验收通过 1**$3 齐心 MJ1****0 胶带/胶纸/胶条 双面胶 2**$3 2**$3.0 齐心/Comix\MJ1****0 验收通过 1**$3 齐心 B2****4 胶棒 2**$3 6**$3.0 齐心/Comix\B2****4 验收通过 1**$3 齐心 A1****9 档案盒 3**$3 3***9.6 齐心/Comix\A1****9 验收通过 1**$3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 蔡为