公告内容
三、 *采购项目编号: 2***0注册后查看0注册后查看5注册后查看6
四、 *合同编号: 6注册后查看4
六、 *验收日期: 2****5年6月2**$3日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 公牛 插座 4***3-3 1 7**$3.0 公牛/BULL\1****4 验收通过 2 公牛 插座 4***3-5 1 8**$3.0 公牛/BULL\4***3 验收通过 3 公牛 插座 6***6-5 1 4**$3.0 公牛/BULL\3***1 验收通过 4 李宁 竞速跳绳 1**$3 3***0.0 李宁/Lining\0***5 验收通过 5 得力高 美工刀片 1 6.0 得力高\4**$3 验收通过 6 宇生富 气排球 4**$3 2****0.0 宇生富\2***2 验收通过 7 吉尼逊 拔河绳 3 8***0.0 吉尼逊\1**$3 验收通过 8 李宁 3***8篮球 6 8***0.0 李宁/Lining\1***2 验收通过 9 李宁 0***7 6号篮球 4 5***0.0 李宁/Lining\0***6 验收通过 1**$3 英雄 8***0记号笔 1 2**$3.0 英雄\8***0 验收通过 1**$3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 王俊秀