公告内容
三、 *采购项目编号: 2***4注册后查看0注册后查看1注册后查看2
四、 *合同编号: 5注册后查看2
六、 *验收日期: 2****5年3月2**$3日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 苏星 消防水带 2**$3 6****0.0 苏星\1**$3-6**$3-2**$3 验收通过 2 蓝鹰 加厚盾牌 2 6***0.0 蓝鹰\加厚盾牌 验收通过 3 蓝鹰 防暴钢叉 1 7***0.0 蓝鹰\防暴钢叉大(大、小) 验收通过 4 防暴防刺服 9 3****0.0 蓝鹰\防暴防刺服 验收通过 5 蓝鹰 防暴头盔 9 3****0.0 蓝鹰\新式防爆头盔 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 谢超