公告内容
三、 *采购项目编号: 2***0注册后查看0注册后查看4注册后查看8
四、 *合同编号: 3注册后查看3
六、 *验收日期: 2****5年4月4日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
公牛 GN-6***7(3m) 插座公牛 GN-6***7
2**$3
7***0.0
公牛/BULL\GN-6***7(3m)
验收通过
2
得力 7****3 固体胶
1***4
2***9.6
得力/deli\7****3
验收通过
3
得力 6****9 得力剪刀长1***8mm
1**$3
3**$3.0
得力/deli\6****9
验收通过
4
得力 8****4ES 长尾夹2**$3mm
1***8
1****9.2
得力/deli\8****4ES
验收通过
5
得力 6****0ES 黑 得力中性笔0.5
4***0
2***0.0
得力/deli\6****0ES 黑
验收通过
6
晨光 6****8 晨光红笔芯0.7
3****0
1****0.0
晨光/M&G\6****8
验收通过
7
晨光 6****2 晨光6****2笔芯0.5mm
2****0
9***0.0
晨光/M&G\6****2
验收通过
8
得力 Z7****3 木尚 复印纸 A4 7**$3g 5***0张/包 8包/箱(4****0张)
1**$3
1****0.0
得力/deli\Z7****3
验收通过
9
南孚 电池/电力配件
1***0
2***0.0
南孚/NANFU\7号
验收通过
1**$3
南孚 电池/电力配件
2***0
5***0.0
南孚/NANFU\5号
验收通过
1**$3
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 丁秀娟