公告内容
二、 *履约供应商名称: 南县南洲慧芳文体用品店
三、 *采购项目编号: 2***6注册后查看0注册后查看6注册后查看7
四、 *合同编号: 5注册后查看6
六、 *验收日期: 2****5年6月1**$3日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 南洋 胶手套 耐油橡胶手套 2**$3 1***0.0 南洋\橡胶手套 验收通过 2 公牛(BULL)新国标排插/接线板/拖线板 GN-S1****3 4位分控全长1.8米电源插座 5 3***0.0 公牛/BULL\GN-S1****3 验收通过 3 得力 9****1 纸杯 得力纸杯9****1纸杯 1***0个/袋 2***0ml 一次性杯子 1**$3 2***0.0 得力/deli\9****1 验收通过 4 超威 蚊香 4**$3盘一盒 蚊香/蚊香液 7**$3 1****0.0 超威\4**$3盘 验收通过 5 卫洋 一体式竹扫把2.5斤 竹扫把 扫把 3**$3 4***0.0 卫洋\一体式竹扫把2.5斤 验收通过 6 卫洋 0***1 高粱扫把 地扫把 扫把 1***0 1****0.0 卫洋\0***1 验收通过 7 雅高 布条拖把 水拖 2**$3 2***0.0 雅高\拖把 验收通过 8 雅高 绵柔抹布 抹布 绵柔抹布 1***0 6***0.0 雅高\绵柔抹布 验收通过 9 得力 9****6 垃圾桶 2**$3 2***0.0 得力/deli\9****6 验收通过 1**$3 洁厕剂 黑猫 强力洁瓷灵5***0g 1***0 3***0.0 黑猫/HIMORE\强力洁瓷灵5***0g 验收通过 1**$3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 丁建明