公告内容
索 引 号: | D20840-0100-2025-0007 | 分 类: | 财政预决算 | |||
责任部门: | 井冈山市公共资源交易中心 | 发文日期: | 2025-03-11 10:15:09 | |||
标 题: | 吉安市公共资源交易中心井冈山分中心2025年部门预算 | |||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 | |
有效性: | 有效 | 浏览: |
吉安市公共资源交易中心井冈山分中心2025年部门预算
目录
第一部分 吉安市公共资源交易中心井冈山分中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 吉安市公共资源交易中心井冈山分中心2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标指标表》
十一、《项目(专项)绩效目标指标表》
第三部分吉安市公共资源交易中心井冈山分中心2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 吉安市公共资源交易中心井冈山分中心概况
一、部门主要职责
吉安市公共资源交易中心井冈山分中心(以下简称中心)是经井冈山市委、市政府批准成立的市政府直属正科级事业单位,于2007年7月正式挂牌运行。是我市进行建设工程、土地交易、产权交易、政府采购和其它公共资源交易的有形市场。按照“政府引导市场,市场公开交易,交易规范运作,运作统一监管”的要求运行。中心为政府主管部门实施对招标投标活动的监督和管理提供条件,为招投标交易活动提供信息、场所和服务。中心定编10人,内设综合科、建设工程交易科、政府采购科。中心位于井冈山市新城区文化艺术中心三、四楼,面积2386平方米。中心由信息厅、开标厅、专家评标室、计算机控制室、询标室、档案室、办公室等功能厅组成。中心配备了先进的电子设备,建立了综合信息发布系统,电子监控、屏蔽、门禁系统,网上电子招标系统,不见面开标及异地评标系统,同步传声系统,多媒体展示系统,评标专家抽取系统,可对招投标活动进行即时信息发布、全程监控及综合管理。
主要职责是:
(1)负责制定公共资源交易中心管理工作制度,维护公共资源交易中心的市场秩序。
(2)对进场的各项交易活动进行程序性监管,对进场交易的项目实行交易登记制度,统筹安排交易项目的时间场地。
(3)组织实施工程建设项目招投标、产权交易、政府采购和其它公共资源交易业务,协助自然资源部门做好土地交易和采矿权出让工作。
(4)协助相关职能部门依法对交易各方、中介机构进场交易进行资格核验,为公共资源交易活动提供设施完备、系统完善、服务规范的场所,并按规定收取费用。
(5)建立公共资源交易信息平台,收集、核验公共资源交易公告、公示等信息,接受政府采购、产权交易等公共资源交易项目报名。
(6)发现违法、违规行为及时向有关行政监督部门报告,并协助查处。
(7)签发成交确认通知书,对进入公共资源交易中心的交易活动进行跟踪服务。
(8)负责投标保证金的缴退工作。
(9)使用、维护评标专家库随机抽取系统。
(10)承担政府赋予的其它职能。
二、机构设置及人员情况
2025年吉安市公共资源交易中心井冈山分中心部门共有预算单位 1 个,包括吉安市公共资源交易中心井冈山分中心部门本级和0个二级预算单位。
编制人数小计10人,其中:行政编制人数0人,全部补助事业编制人数8人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计13人,其中:在职人数小计13人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数8人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,遗属人数0人。
第二部分 吉安市公共资源交易中心井冈山分中心2025年部门预算表
(详见附表)
第三部分 吉安市公共资源交易中心井冈山分中心2025年部门
预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年吉安市公共资源交易中心井冈山分中心部门收入预算总额为 600.08万元,较上年预算安排减少2.13万元,其中:财政拨款收入417.68万元,较上年预算安排增加减少119.12万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加减少49万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入182.4万元,较上年预算安排增加182.4万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。
(二)支出预算情况
2025年吉安市公共资源交易中心井冈山分中心部门支出预算总额为600.08万元,较上年预算安排减少2.13万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出313.14万元,较上年预算安排增加55.54万元;其中:工资福利支出249.74万元,商品和服务支出53.4万元,对个人和家庭的补助10万元,资本性支出0万元。项目支出286.94万元,较上年预算安排减少57.67万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出144.8万元,对个人和家庭的补助0.2万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出141.94万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出556.08万元,较上年预算安排减少 13.62万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出12.29万元,较上年预算安排增加 0.34 万元;卫生健康支出4.77 万元,较上年预算安排增加 0.9万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;交通运输支出0万元,万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出 26.94 万元,较上年预算安排增加10.06万元;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 249.74万元,较上年预算安排增加52.14万元;商品和服务支出 198.2 万元,较上年预算安排增加53.59万元;对个人和家庭的补助 10.2 万元,较上年预算安排增加0.2万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出141.94万元,较上年预算安排减少108.06万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对社会保险基金补助 0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少) 0万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年吉安市公共资源交易中心井冈山分中心部门财政拨款支出预算总额 417.68 万元,较上年预算安排减少 119.12 万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 383.68 万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出12.19万元,卫生健康支出 3.97 万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出 0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出 0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出17.84万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0 万元,其他支出0万元。
按支出项目类别划分:基本支出180.74万元,较上年预算安排减少27.86万元;其中:工资福利支出168.74万元,商品和服务支出12万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出236.94万元,较上年预算安排减少91.26万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出95万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出141.94万元,对企业补助支出0万元,其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
2025年吉安市公共资源交易中心井冈山分中心部门没有使用政府性基金收入预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年吉安市公共资源交易中心井冈山分中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年吉安市公共资源交易中心井冈山分中心部门无行政参公单位,无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额 41.94 万元,其中:政府采购货物预算 41.94万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。
(为“0”的内容也应保留,如“政府采购工程预算0万元”)
(八)国有资产占有使用情况
截止2024年9月30日,部门共有车辆 0辆,其中,一般公务用车实有数 0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 0。
(为“0”的内容也应保留,如“部门共有车辆0辆”)
(九)吉安市公共资源交易中心井冈山分中心项目情况说明
1.不见面开标和异地评标系统建设项目(项目一)
1)项目概述
为进一步加快推进招投标全流程电子化,深化公共资源交易领域改革,“不见面开标”和“异地评标”系统建设是落实“五型政府”和优化营商环境建设,深化公共资源交易领域“放管服”改革的一项重要举措。根据《吉安市人民政府办公室转发市发改委关于吉安市深化公共资源交易平台整合共享实施方案的通知》(吉府办字〔2020〕27号)文件精神,我单位已于2024完成新增“不见面开标”和“异地评标”系统建设,项目完成后有助于投标企业摆脱地域限制,足不出户可同时参与多个投标活动,有利于促进市场竞争,充分激发市场活力。2025年拟继续新增“不见面开标”和“异地评标”系统机位,采用向上争资方式经非税收入纳入2025年预算。
2)立项依据
此项目的立项依据为《江西省人民政府办公厅关于转发省发展改革委关于江西省深化公共资源交易平台整合共享工作方案的通知》(赣府厅字{2019}105号)和《吉安市人民政府办公室转发市发改委关于吉安市深化公共资源交易平台整合共享实施方案的通知》(吉府办字{2020}27号)文件精神。
3)实施主体
此项目实施主体为吉安市公共资源交易中心井冈山分中心
4)实施方案
根据相关文件要求,我中心此项目施工周期为一年,总预算为141.94万元。经费从利息收入支出,国库返回我中心预算一体化账户,通过政府采购一体化平台进行设备采购及验收。
5)实施周期
此项目实施周期为一年即2025年1月1日至2025年12月31日
6)年度预算安排
本年度此项目预算安排为141.94万元。
2.保障中心日常工作运转经费项目(项目二)
1)项目概述
为保障我中心日常工作正常运转,更好地落实市委政府下达的各项任务指标,平台运行经费,电费项目资金来源财政拨款,主要用于保障中心开评标系统设备的日常维护维修及系统的电信通信专用光纤费等,主要范围为不见面开标电信公网专线年费用,不见面开标及异地评标设备维护,中心音视频监控设备维护,LED显示屏及指纹柜设备维护等。乡村振兴工作经费项目资金来源财政预算,按照上级要求,吉安市公共资源交易中心井冈山分中心选派精干力量完成挂点村开展乡村振兴工作。驻村第一书记和帮扶干部认真履职尽责,对贫困户多次开展集中走访并送上慰问品,不断完善基础资料台账。同时加大对失业贫困户的关心支持力度,多措并举积极做好再就业帮扶指导工作,确保贫困户家庭收入不下降、不返贫。限额以下项目库项目资金来源财政预算,限额以下项目库运行经费主要是用于保障限额以下项目库成员进场入场及项目库运行所需经费。社区帮扶共建工作
2)立项依据
此项目的立项依据为《井冈市管理机办公室、市委办公室、市政府办公室关于印发井冈山驻村第一书记和驻村工作队选派管理办法的通知》(井管局办字{2018}96号)、《井冈市管理机办公室、市委办公室、市政府办公室关于印发2021-2023年井冈山乡村振兴定点帮扶工作方案的通知》(井管局办字{2021}35号)等相关文件精神。
3)实施主体
此项目实施主体为吉安市公共资源交易中心井冈山分中心
4)实施方案
根据相关文件要求,我中心此项目2025年年度预算144.8万元,其中45万元为财政拨款经费,剩余99.8万元从其他收入支出,等其他收入上缴国库,国库返回我中心预算一体化账户,通过政府采购一体化平台进行支出。
5)实施周期
此项目实施周期为2025年1月1日至2025年12月31日
6)年度预算安排
本年度此项目预算安排为144.8万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年市吉安市公共资源交易中心井冈山分中心“三公”经费财政拨款安排4 万元,其中:
因公出国(境)费 0万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:于上年保持一致 。
公务接待费4万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:于上年保持一致。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:于上年保持一致。
公务用车购置费 0万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是: 于上年保持一致。
(增减变化为0的也请填写,并在主要原因说明“与上年安排保持一致”)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业单位经营收入:指事业单位专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,主要是所属事业单位对开展经营活动取得的收入等。。
(三)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务或事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、主要支出功能分类科目
(一)工资福利支出是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(二)商品和服务支出是指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(三)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)是指反映本部门按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)是指本部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位,反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(六)其他资本性支出是指反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(七)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)是指反映本部门除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附表:2025年部门预算表
收支预算总表 | ||||||||||||||||||
填报单位:[135001]吉安市公共资源交易中心井冈山分中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
收入 | 支 出 | |||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 | |||||||||||||||
一、财政拨款 | 417.68 | 一般公共服务支出 | 556.08 | |||||||||||||||
(一) 一般公共预算收入 | 417.68 | 社会保障和就业支出 | 12.29 | |||||||||||||||
(二)政府性基金预算收入 | 卫生健康支出 | 4.77 | ||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算收入 | 住房保障支出 | 26.94 | ||||||||||||||||
二、教育收费资金收入 | ||||||||||||||||||
三、事业收入 | ||||||||||||||||||
四、事业单位经营收入 | ||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | ||||||||||||||||||
六、上级补助收入 | ||||||||||||||||||
七、其他收入 | 182.4 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 600.08 | 本年支出合计 | 600.08 | |||||||||||||||
八、使用非财政拨款结余 | 结转下年 | |||||||||||||||||
九、上年结转(结余) | ||||||||||||||||||
收入总计 | 600.08 | 支出总计 | 600.08 | |||||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||||||||
填报单位:[135001]吉安市公共资源交易中心井冈山分中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |||||||
小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | |||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
合计 | 600.08 | 417.68 | 417.68 | 182.40 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 556.08 | 383.68 | 383.68 | 172.40 | |||||||||||||
03 | 政府办公(室)及相关机构事务 | 556.08 | 383.68 | 383.68 | 172.40 | |||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 556.08 | 383.68 | 383.68 | 172.40 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.29 | 12.19 | 12.19 | 0.10 | |||||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | ||||||||||||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.41 | 0.41 | 0.10 | |||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.41 | 0.41 | 0.10 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 4.77 | 3.96 | 3.97 | 0.80 | |||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 4.77 | 3.97 | 3.97 | 0.80 | |||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.17 | 3.97 | 3.97 | 0.20 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 26.94 | 17.84 | 17.84 | 9.10 | |||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 26.94 | 17.84 | 17.84 | 9.10 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 26.94 | 17.84 | 17.84 | 9.10 |
部门支出总表 | ||||
填报单位:[135001]吉安市公共资源交易中心井冈山分中心 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 600.08 | 313.14 | 286.94 | |
201 | 一般公共服务支出 | 556.08 | 269.14 | 286.94 |
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 556.08 | 269.14 | 286.94 |
2010350 | 事业运行 | 556.08 | 269.14 | 286.94 |
208 | 社会保障和就业支出 | 12.29 | 12.29 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 11.79 | 11.79 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.79 | 11.79 | |
99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | |
210 | 卫生健康支出 | 4.77 | 4.77 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 4.77 | 4.77 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.17 | 4.17 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.60 | 0.60 | |
221 | 住房保障支出 | 26.94 | 26.94 | |
02 | 住房改革支出 | 26.94 | 26.94 | |
2210201 | 住房公积金 | 26.94 | 26.94 |
财政拨款收支总表 | ||||||||||||
填报单位:[135001]吉安市公共资源交易中心井冈山分中心 | 单位:万元 | |||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金 | 国有资本经营 | ||||||
一、财政拨款收入 | 417.68 | 一、本年支出 | 417.68 | 417.68 | ||||||||
一般公共预算拨款收入 | 417.68 | 一般公共服务支出 | 383.68 | 383.68 | ||||||||
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 12.19 | 12.19 | |||||||||
国有资本经营预算收入 | 卫生健康支出 | 3.97 | 3.97 | |||||||||
住房保障支出 | 17.84 | 17.84 | ||||||||||
收入总计 | 417.68 | 支出总计 | 417.68 | 417.68 | ||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||||||
填报单位:[135001]吉安市公共资源交易中心井冈山分中心 | 单位:万元 | |||||||||||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||
合计 | 417.68 | 180.74 | 236.94 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 383.68 | 146.74 | 236.94 | ||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 383.68 | 146.74 | 236.94 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 383.68 | 146.74 | 236.94 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.19 | 12.19 | |||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 11.79 | 11.79 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.79 | 11.79 | |||||||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | |||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.97 | 3.97 | |||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 3.97 | 3.97 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.97 | 3.97 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 17.84 | 17.84 | |||||||||
02 | 住房改革支出 | 17.84 | 17.84 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 17.84 | 17.84 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:[135001]吉安市公共资源交易中心井冈山分中心 | 单位:万元 | |||
支出经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 180.74 | 168.74 | 12.00 | |
301 | 工资福利支出 | 168.74 | 168.74 | |
30101 | 基本工资 | 37.66 | 37.66 | |
30107 | 绩效工资 | 63.92 | 63.92 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.79 | 11.79 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.97 | 3.97 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 | |
30113 | 住房公积金 | 17.84 | 17.84 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 33.16 | 33.16 | |
302 | 商品和服务支出 | 12.00 | 12.00 | |
30201 | 办公费 | 2.90 | 2.90 | |
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |
30206 | 电费 | 1.00 | 1.00 | |
30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 | |
30217 | 公务接待费 | 4.40 | 4.40 | |
30239 | 其他交通费用 | 1.00 | 1.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 |
注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出 财政拨款“三公”经费支出表 | |||||||||||||
填报单位:[135001]吉安市公共资源交易中心井冈山分中心 | 单位:万元 | ||||||||||||
部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||
小计 | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
135 | 吉安市公共资源交易中心井冈山分中心 | 4 | 4 |
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位:[135001]吉安市公共资源交易中心井冈山分中心 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出 | ||||||
国有资本经营预算支出表 | ||||||
填报单位:[135001]吉安市公共资源交易中心井冈山分中心 | 单位:万元 | |||||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
部门整体支出绩效目标表
( 2025 年度) | |||||
部门名称 | 吉安市公共资源交易中心井冈山分中心 | ||||
当年预算情况(万元) | |||||
收入预算合计 | 600.08 | ||||
其中:财政拨款 | 417.68 | 其他经费 | 182.4 | ||
支出预算合计 | 600.08 | ||||
其中:基本支出 | 313.14 | 项目支出 | 286.94 | ||
年度总体目标 | 积极推进“不见面评标”和“远程异地评标”系统升级改造建设,努力拓展进场交易领域和范围,推进平台标准化建设,规范交易工作监控发展。开展乡村振兴巩固提升工作。为进一步加快推进招投标全流程电子化,深化公共资源交易领域改革,提升中心工作效率。 | ||||
年度绩效指标 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 产权交易数 | ≥60场 | ||
开评标厅系统维护 | ≥12次 | ||||
政府采购数 | ≥60场 | ||||
建设工程交易数 | ≥65场 | ||||
监控摄像头维护 | 100个 | ||||
质量指标 | 中心设备稳定运行率 | 100% | |||
时效指标 | 公共资源交易建档率 | 100% | |||
进场交易安排及时率 | 100% | ||||
成本指标 | 人员经费 | ≤231.58万元 | |||
公用经费 | ≤53.4万元 | ||||
不见面开标和异地评标系统建设项目 | ≤141.94万元 | ||||
其他人员经费 | ≤28.16万元 | ||||
保障中心日常工作运转经费 | ≤145万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 为国家增收节资共计金额 | ≥10000万元 | ||
社会效益指标 | 积极推进招投标电子保函服务,切实减轻企业负担,降低企业成本率 | 100% | |||
生态效益指标 | 推进不见面开标和远程异地评标,提高工作效率 | 100% | |||
可持续影响指标 | 非招标采购全流程电子化,提高工作效率 | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招投标满意度 | 100% |
项目支出绩效目标表 | |||||||||
(2025年度) | |||||||||
项目名称 | 不见面开标和异地评标系统建设 | ||||||||
主管部门及代码 | 135-吉安市公共资源交易中心井冈山分中心 | 实施单位 | 吉安市公共资源交易中心井冈山分中心 | ||||||
项目资金 | 年度资金总额 | 141.939 | |||||||
其中:财政拨款 | 141.939 | ||||||||
其他资金 | 0 | ||||||||
上年结转 | 0 | ||||||||
年度绩效目标 | |||||||||
在预定工期内及时完成改造不见面开标大厅≥1间;改造异地评标室4间;远程异地评标室新增席位≥3座;完善监管室、电子竞价室、专家抽取室等;采购摇号机1台;台式计算机23套;空调4台;监控枪机4个;桌面式摄像头12个;头戴式耳麦12个;探头26个;1.5P全彩LED显示屏(2600*1500)8平方米;内线全程监控录音电话4个;1.5P全彩电子屏(6000*2000)12平方米;70寸多媒体屏组合2个;UPS不间断电源≥1套;人脸识别闸机式门禁一体机1台;远程评标视频终端7个;不见面询标视频终端4个;视音频录制授权终端1个;视音频录制管理机1台;球形监控摄像机46台等以上主要工程量指标,确保项目验收合格率达100%,达到优化营商环境,节约交易主体财力投入,促进市场竞争,充分激发市场活力,压缩投标时限,提高交易效率主要效益指标,同时确保主管单位以及交易主体满意度大于等于95%。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制数 | ≤150万元 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 台式计算机 | =23台 | ||||||
空调 | =4台 | ||||||||
监控枪机 | =4个 | ||||||||
桌面式摄像头 | =12个 | ||||||||
头戴式耳麦 | =12个 | ||||||||
探头 | =26个 | ||||||||
内线全程监控录音电话 | =4个 | ||||||||
全彩LED显示屏 | =20平米 | ||||||||
70寸多媒体屏组合 | =2个 | ||||||||
人脸识别挂壁式门禁一体机 | =4台 | ||||||||
手机探测门 | =1台 | ||||||||
人脸识别闸机式门禁一体机 | =1台 | ||||||||
远程评标视频终端 | =7个 | ||||||||
不见面询标视频终端 | =4个 | ||||||||
视音频录制管理机 | =1台 | ||||||||
球形监控摄像机 | =46台 | ||||||||
质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | |||||||
时效指标 | 项目完工及时率 | =100% | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境,节约交易主体财力投入 | =100% | ||||||
社会效益指标 | 促进市场竞争,充分激发市场活力 | =100% | |||||||
压缩投标时限,提高交易效率 | =100% | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 交易主体满意度 | ≥95% | ||||||
项目支出绩效目标表 | |||||||||
(2025年度) | |||||||||
项目名称 | 保障中心日常工作运转经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 135-吉安市公共资源交易中心井冈山分中心 | 实施单位 | 吉安市公共资源交易中心井冈山分中心 | ||||||
项目资金 | 年度资金总额 | 145 | |||||||
其中:财政拨款 | 95 | ||||||||
其他资金 | 50 | ||||||||
上年结转 | 0 | ||||||||
年度绩效目标 | |||||||||
平台运行经费,电费项目资金来源财政拨款,主要用于保障中心开评标系统设备的日常维护维修及系统的电信通信专用光纤费等,主要范围为不见面开标电信公网专线年费用,不见面开标及异地评标设备维护,中心音视频监控设备维护,LED显示屏及指纹柜设备维护等。历史绩效良好。乡村振兴工作经费项目资金来源财政预算,按照上级要求,吉安市公共资源交易中心井冈山分中心选派精干力量完成挂点村开展乡村振兴工作。受新冠肺炎疫情影响,部分务工贫困户存在失业风险,驻村第一书记和帮扶干部认真履职尽责,对贫困户多次开展集中走访并送上慰问品,不断完善基础资料台账。同时加大对失业贫困户的关心支持力度,多措并举积极做好再就业帮扶指导工作,确保贫困户家庭收入不下降、不返贫。限额以下项目库项目资金来源财政预算,限额以下项目库运行经费主要是用于保障限额以下项目库成员进场入场及项目库运行所需经费。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 限额以下项目库运行经费(万元) | =10万元 | ||||||
乡村振兴工作经费(万元)) | =5万元 | ||||||||
平台运行维护费、电费(万元)) | =27万元 | ||||||||
创建全国文明城市工作经费(万元)) | =103万元 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开评标厅系统维护 | =12次 | ||||||
监控摄像头维护 | =42个 | ||||||||
发放宣传单 | =500份 | ||||||||
开展环境整治活动 | =12次 | ||||||||
项目库进场数 | ≥10场 | ||||||||
建设工程交易场数 | ≥75场 | ||||||||
政府采购交易场数 | ≥65场 | ||||||||
产权交易场数 | ≥60场 | ||||||||
质量指标 | 中心设备稳定运行保障率(%)) | =100% | |||||||
文明城市创建工作开展l落实率(%)) | =100% | ||||||||
乡村振兴工作完成率 | =100% | ||||||||
时效指标 | 故障处理及时率(%)) | =100% | |||||||
乡村振兴工作建档及时率(%) | =100% | ||||||||
项目库运行及时率(%) | ≥95% | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 为国家增收节资共计金额(万元) | ≥12000万元 | ||||||
社会效益指标 | 确保设备稳定运行保障开标项目运行率(%)) | =100% | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 招标主体满意度 | ≥98% |
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